(答案中的金额有小数点的保留两位小数,小数点两位后四舍五入)36[简答题]A注册会计师正在执行甲公司2015年度财务报表审计业务。A注册会计师在审计过...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 (答案中的金额有小数点的保留两位小数,小数点两位后四舍五入) 36[简答题]A注册会计师正在执行甲公司2015年度财务报表审计业务。A注册会计师在审计过程中实施了函证程序。相关审计工作底稿的部分内容摘录如下: 要求: 针对上述审计说明第(1)至(6)项,逐项指出
选项 A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当,简要说明理由。
答案
解析 审计说明(1)不恰当。函证的范围还应当包括在2015年度注销的银行账户。 审计说明(2)不恰当。C与D进入后台核对,B在大厅等待,这期间B没有保持对询证函的控制。 审计说明(3)不恰当。该笔汇款一收一付,日期相同,金额相等,可能存在舞弊的迹象,审计项目组应当进一步追查。 审计说明(4)不恰当。采用消极的函证方式的条件还应当同时包括“涉及大量余额较小的账户”。 审计说明(5)不恰当。所述情况较少发生,审计项目组应当怀疑存在舞弊风险,并实施相应的审计程序加以应对。 审计说明(6)不恰当。根据销售合同与其他资料,资产负债表日所函证的应收账款不存在,应建议甲公司调整财务报表。

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