注册会计师对被审计单位采购与付款循环的内部控制进行了了解和测试,下列内部控制中构成重大缺陷的是(  )。A.仓库负责根据需要填写请购单,并经预算主管人员签...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 注册会计师对被审计单位采购与付款循环的内部控制进行了了解和测试,下列内部控制中构成重大缺陷的是(  )。
选项 A.仓库负责根据需要填写请购单,并经预算主管人员签字批准 B.采购部门根据经批准的请购单编制订购单采购货物 C.货物到达,由独立的验收部门验收,并填制一式多联未连续编号的验收单 D.记录采购交易之前,由应付凭单部门编制付款凭单
答案 C
解析 验收单应连续编号以保证采购业务的完整性,而未连续编号容易造成采购业务的漏记或重记。

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